職位描述:
1,根據公司要求開展審計工作,負責收集整理資料,檢查公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行情況。
2,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3,檢查公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、等行。
4,定期或不定期地進行專項審計、專案審計和財務收支審計。
5,負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
6,負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
7,做好審計資料的原始調查收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
8,提交審計報告初稿,征詢被審部門或個人意見。
9,出具正式審計報告,反映問題,糾正措施。
10,完成審計經理、財務總監交辦的其他工作。
工作經驗年限:5年企業行業經驗年限:5年本崗位經驗年限:3年
學歷和專業:專科以上資格證書:會計從業資格證書
核心能力:專業審計能力
1、學習和掌握財務或審計專業知識,有一定的財務、審計業務能力,具有細心、認真的工作作風,接受過財務、審計的專業培訓,取得審計師任職資格,具有熟練的財務基礎、又有很強的審計業務能力。
2、協調、溝通、實際工作經驗豐富、正直、堅持原則、敢于承擔責任
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